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    [ 索引号 ]11500229750082850H/2021-00578 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]城口县财政局 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2021-10-12 [ 发布日期 ]2021-10-12 [ 体裁分类 ]财政预算、决算

    城口县医疗保障局2020年度部门决算公开

    县级部门在公开上述决算表的同时,应当对决算表内容进行说明,以便社会公众理解部门决算信息。部门决算说明主要包括单位基本情况、预算执行情况分析和专业名词解释等。同时,还应对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用以及预算绩效管理等情况单独说明。具体要求如下:

    一、单位基本情况

    (一)职能职责。1.贯彻执行国家、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,加强医疗保险政策宣传。2.组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付改革。3.贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。5.监督管理全县医疗机构药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的执行。推动建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。6.贯彻执行重庆市药品、医用耗材的招标采购政策,监督管理医院对药品、医用耗材的招标采购,指导药品、医药耗材的招标采购平台建设。7.贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。9.完成县委、县政府交办的其他任务。10.职能转变。县医保局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革。11.有关职责。县医保局要建立与县发展改革委、县卫生健康委、县市场监管局、县税务局等部门的沟通协商机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

      (二)机构设置。现单位机构数量1个,于2019年2月26日正式挂牌,5月5日正式入驻办公。机关现有领导4名,实行党政分设,党组书记、局长各一名,副局长2名。内高科室4个,分别为办公室、基金监管科、医药价格和招标采购科、待遇保障科。

    (三)单位构成。城口县医疗保障局(以下简称县医保局)是政府工作部门,为正科级从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的级预算单位。

    (四)机构改革情况。根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发〈城口县机构改革方案〉的通知》(渝委办〔2018〕194号)和《中共城口县委办公室欧美俄罗斯乱妇_国产三级在线播放免费_最新的国产成人精品2021_无码少妇高潮喷水A片免费办公室关于印发〈城口县机构改革实施方案〉的通知》(城委办发〔2019〕1 号)精神成立城口县医疗保障局

    二、部门决算情况说明

    (一)总体情况。2020年度收入总计1801.54万元,收较上年决算数增加1330.62万元、增长282.55%,主要原因是2020年城乡居民医疗救助资金改革,由原财政支付改为县医保局支出,涉及资金1227.22万元。支出总计1761.94万元。支出较上年决算数增加1291.02万元、增长274.15%,主要原因是2020年城乡居民医疗救助资金改革,由原财政支付改为县医保局支出,涉及资金1226.33万元。

    (二)收入情况。2020年度收入合计1801.54万元,收较上年决算数增加1330.62万元、增长282.55%,主要原因是2020年城乡居民医疗救助资金改革,由原财政支付改为县医保局支出,涉及资金1227.22万元。其中:财政拨款收入1801.54万元,占100.00%;

    (三)支出情况。2019年度支出合计1761.94万元,较上年决算数增加增加1291.02万元、增长274.15%,主要原因是2020年城乡居民医疗救助资金改革,由原财政支付改为县医保局支出,涉及资金1226.33万元。。其中:基本支出478.38万元,占27.15%;项目支出1283.56万元,占72.85%。

    (四)结转结余情况。2020年度年末结转和结余85.05万元,较上年决算数增加39.6万元,增长87.13%,主要原因是医疗保障政策管理资金未使用完。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计2.77万元,较年初预算数减少5.73万元,减少67.41%,主要原因是2020年万州片区交叉检查费用由市医保局全部承担。较上年支出数减少25.22万元,增长90.1%,主要原因是2019年属于新增单位,新购置公务用车一辆。

    (二)“三公”经费分项支出情况

    2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是2020年度本单位未发生因公出国(境)情况 。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2020年无年初预算数。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

    公务车运行维护费2.03万元,主要用于、县内因公出行、基金监督管理的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.47万元,减少18.8%,主要原因是2020年万州片区交叉检查费用由市医保局全部承担。较上年支出数减少0.47万元,减少18.8%,主要原因是2020年万州片区交叉检查费用由市医保局全部承担

    公务接待费0.74万元,主要用于接待基金监管交叉检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.26万元,减少87.67%,主要原因是2020年万州片区交叉检查费用由市医保局全部承担。较上年支出数减少0.91万元,减少55.15%,主要原因是2020年万州片区交叉检查费用由市医保局全部承担。

    (三)“三公”经费实物量情况

    2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待11批次90人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费82.22

    四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息:2020年度本部门机关运行经费支出97.58万元,比2019年度增加20.26万元,增长26.2%,主要原因是本部门本年度新增4人,再加上政策性调资进级。(由部门根据实际情况补充)。机关运动经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。事业单位备注如下内容:按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    (二)国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息:截至20201231日,本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。其他用车主要是用于……。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (三)政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息:2020年度本部门政府采购支出总额30.18万元,其中:政府采购货物支出30.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。   

    五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况(必须公开内容)

    应当参照如下格式说明(必须量化说明):根据预算绩效管理要求,我局(部、委、办)对部门整体(有)1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金16万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项(如有),涉及资金0万元,从评价情况来看,项目总体完成情况较好。(对评价情况进行简要说明)。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表(必须公开内容)

    所有预算单位应公开部门整体绩效自评表有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目,并选择至少1重点专项二级项目公开绩效自评表,无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

    自评综述要与绩效目标自评相匹配为必须公开内容,参照如下格式说明:医保网络结算运行服务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一确保了25个乡镇街道、人社局、就业局、各医疗机构及医疗保障局网络传输正常,二是掌握医院、药店和社保机构的配置及配置参数变更情况,备份各个设备的配置文件,维护网络运行环境,确保服务器操作系统正常,监控医疗系统的运转情况,优化系统性能,及时发现故障并进行处理。

    绩效目标自评表为必须公开内容,重点专项绩效自评表可按提交县财政局格式,一般性项目一级项目绩效目标自评表参考样式如下:

    部门整体绩效自评表

    主管

    部门

    城口县医疗保障局

    财政处室

    行社科

    自评总分(分)

    98

    部门

    联系人

    谢国勇

    联系电话

    023-59229590

    部门预算执行情况

    预算

    资金

    (万元)

    年初

    预算数

    全年(调整)

    预算数

    全年执行数

    执行率

    (%)

    执行率

    权重

    执行率

    得分

    (分)

    338.22

    1463.32

    1801.54

    97.8

    100

    98

    当年绩效目标

    年初绩效目标

    全年(调整)绩效目标

    全年目标实际完成情况

    巩固全县医疗保险参保率,稳步提高医疗保障水平,确保医疗保障待遇“一站式”结算,开展打击欺诈骗保专项治理,严肃查处违规违法行为,实现医疗保障基金收支平衡。

    提升医保信息化水平

    2020年,我县进一步提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,医保信息系统高效、安全运行,进一步加强打击欺诈骗保工作力度,推进医保支付方式改革工作,提升经办服务,加强人才队伍建设。

    绩效指标

    指标

    名称

    计量

    单位

    指标

    性质

    年初

    指标

    调整

    指标

    全年

    完成

    得分

    系数

    (%)

    指标权重

    (分)

    指标

    得分

    (分)

    是否核心

    指标

    公用经费控制率

    %


    公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%


    公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%

    100

    5

    5

    一般性支出压减率

    %


    一般性支出压减率=(本年一般性支出决算数-上年决算数)/上年决算数*100%


    一般性支出压减率=(本年一般性支出决算数-上年决算数)/上年决算数*100%

    100

    10

    10


    三公经费变动率

    %


    三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算*100%


    三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算*100%

    100

    5

    5


    基本支出预算控制率

    %


    基本支出预算控制率=(预算调整数/年初预算数)*100%


    基本支出预算控制率=(预算调整数/年初预算数)*100%

    100

    10

    10


    结转结余率

    %


    结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%


    结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%

    100

    10

    10


    预算执行序时进度

    %


    每月预算执行序时进度=当月累计支出数/当月预算指标数*100%


    每月预算执行序时进度=当月累计支出数/当月预算指标数*100%

    98

    10

    8


    往来账款变动率

    %


    三公经费变动率=(本年决算数-上年决算数)/上年决算数*100%


    三公经费变动率=(本年决算数-上年决算数)/上年决算数*100%

    100

    10

    10


    基本医疗保险政策覆盖率

    %


    政策宣传全覆盖

    ≧95


    政策宣传全覆盖

    ≧95

    100

    15

    15


    特殊困难人员参保率

    %


    特殊困难人员不漏一人


    特殊困难人员不漏一人

    100

    15

    15


    监督检查范围全覆盖

    %


    定点医疗机构及药店全覆盖


    定点医疗机构及药店全覆盖

    100

    10

    10

    说明


    一级/二级项目绩效自评表

    项目

    名称

    医保网络结算运行服务费

    项目

    编码

    167001SHBZ2020D0001

    自评

    总分

    (分)

    100


    主管

    部门

    城口县医疗保障局

    财政

    处室

    行社科

    项目

    联系人

    谢国勇

    联系电话

    023-59229590


    项目资金(万元)

    年度

    总金额

    年初

    预算数

    全年

    (调整)预算数

    全年执行数

    执行率

    (%)

    执行率

    权重

    执行率

    得分

    (分)


    16

    16

    16

    100%


    100


    其中:

    县级支出

    16

    16

    16

    100%


    100


    补助区县








    当年绩效目标

    年初绩效目标

    全年(调整)绩效目标

    全年目标实际完成情况


    网络覆盖25个乡镇、各医疗机构、县医保局

    维护网络运行环境,确保服务器操作系统正常

    2020年 确保了25个乡镇街道、人社局、就业局、各医疗机构及医疗保障局网络传输正常,掌握医院、药店和社保机构的配置及配置参数变更情况,备份各个设备的配置文件,维护网络运行环境,确保服务器操作系统正常,监控医疗系统的运转情况,优化系统性能,及时发现故障并进行处理。


    绩效指标

    指标

    名称

    计量

    单位

    指标

    性质

    年初

    指标

    调整

    指标

    全年

    完成值

    得分

    系数

    (%)

    指标

    权重

    (分)

    指标得分

    (分)

    是否核心

    指标

    系统正常运行率

    %


    ≥95%


    ≥95%

    100

    8

    8


    网络覆盖25个乡镇街道

    %


    100%


    100%

    100

    9

    9


    系统年正常运行率


    ≥347天/年


    ≥347天/年

    100

    6

    6


    系统维护响应时间


    1天


    1天

    100

    8

    8


    系统故障修复响应时间


    1天


    1天

    100

    6

    6


    网络及设备维护(城区内)

    元/次


    50元/次


    50元/次

    100

    8

    8


    网络及设备维护(各乡镇)

    元/次


    200元/次


    200元/次

    100

    8

    8


    网络及设备维护(各村)

    元/次


    300元/次


    300元/次

    100

    8

    8


    网络租赁费

    元/年


    83700元/年


    83700元/年

    100

    8

    8


    享受医疗救助对像人次规模

    %


    与救助需求和经济发展水平 相适应


    与救助需求和经济发展水平 相适应

    100

    8

    8


    全县基本医疗参保率


    ≥95%


    ≥95%

    100

    8

    8


    实现医疗保障制度可持续

    %


    收支平衡


    收支平衡

    100

    6

    6


    网络使用人员满意度


    ≥95%


    ≥95%

    100

    9

    9

    说明



    2.绩效自评报告或案例如有

    部门有委托第三方开展绩效自评的,主管部门应选择至少1个绩效评价报告或案例随决算公开。评价报告或案例应包括项目基本情况、绩效评价工作情况、项目绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容,以附件形式附后。

    (三)重点绩效评价结果(如有

    县财政局委托第三方对部门政策项目开展重点绩效评价的主管部门随决算公开重点绩效评价报告或案例,与向市人大常委会报告的一致,可以附件形式附后。县财政局适时对重点评价结果再进行集中公开

    六、专业名词解释

    财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、决算公开联系方式

    部门应提供能有效沟通的联系方式或渠道,便于公众咨询和反馈信息。

    本部门联系方式:023-59229590


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