MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D80BB1.24F65530" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D80BB1.24F65530 Content-locations: file:///C:/49B3E48E/file6222.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
Ö=
39;商务委2018年度部门决算情&=
#20917;说明
=
一、部门基本情=
;况
(一)职೦=
1;职责
(1)贯彻= 5191;行国家有关商贸流= 0;、粮食流通、对外贸&= #26131;经济、投资促进、= 269;际贸易促进的法律、= ;法规、规章和方针政= 31574;,提出县域发展战Ĭ= 53;和政策建议,并组织= 实施。
(2)负责推进商&=
#36152;流通业发展,拟订=
830;务经济发展、促进消=
;费的政策措施,推动=
27969;通标准化和连锁经Œ=
29;、特许经营、物流配=
送、电子商务等现代=
7969;通方式的发展。
(3)负责城乡商&=
#36152;统筹发展工作,指=
548;市场建设规划和城乡=
;商业网点规划,承担=
22478;乡统筹商贸网络建ť=
74;工作,推进城乡市场=
体系、流通体系建设=
2290;组织实施商贸流通ດ=
5;大项目建设,促进区&=
#22495;性商贸流通中心的=
418;成。
(4)承担=
2452;织实施重要商品市ࢹ=
0;调控和流通管理的责&=
#20219;。监测分析商贸流$=
890;经济运行、市场运行=
;、商品供求状况,建=
31435;健全生活必需品市ß=
30;供应应急管理机制,=
负责重要商品的储备=
1649;理工作。负责重点ࢇ=
0;贸流通企业和餐饮住&=
#23487;业、社区商业等商$=
152;服务行业的指导、协=
;调、管理、服务工作=
12290;
(5)承担=
9301;头协调整顿和规范०=
6;场经济秩序的责任。&=
#25311;订规范市场运行、=
969;通秩序的政策措施,=
;推动商务领域信用建=
35774;,指导商业信用销Ú=
06;,建立市场诚信公共=
服务平台。
(6)承担商贸流&=
#36890;业监督管理的责任=
290;按有关规定对汽车流=
;通、拍卖、典当、租=
36161;、木材节约、废旧Ú=
30;品回收利用等行业进=
行监督管理;负责液=
1270;石油气、散装水泥ӌ=
9;酒类(除酒类生产)&=
#31561;重要商品经营的管=
702;,按有关规定对成品=
;油流通进行监督管理=
12290;负责商贸流通业的Ŝ=
92;政执法监管和商务举=
报投诉受理,参与打=
0987;商业欺诈等工作。ಭ=
2;织、指导商贸流通业&=
#32844;工技能培训和有关=
305;有工种职业技能鉴定=
;。
(7)负责=
5512;动商贸流通科技信ত=
7;化建设,会同有关部&=
#38376;管理商贸流通各类=
994;务资金、专项基金。=
;
(8)拟订粮食总&=
#37327;平衡和粮食流通的=
013;长期规划,提出粮食=
;流通发展战略的建议=
65292;负责粮食流通的行Ç=
94;管理和粮食流通设施=
的建设管理,负责县=
2423;储备粮油管理和粮ཉ=
5;收购市场准入工作,&=
#25215;担粮食监测和应急#=
843;控、粮食库存检查、=
;军粮供应管理的责任=
12290;
(9)管理和指导&=
#20840;县国际产品市场开=
299;、对外贸易、外商投=
;资工作。指导协调国=
38469;服务贸易工作和外ń=
63;贸进出口业务。负责=
外经贸标准化工作。=
1150;理有关获取自营进࠲=
6;口经营权的备案工作&=
#12290;
(10)贯彻=
3853;实对外经济合作的ਟ=
9;策措施,负责对外经&=
#27982;合作,负责县内外=
986;、外地来县举办的大=
;型展会的统筹和协调=
24037;作,指导、监督商ũ=
52;流通各类促销活动。=
负责区域经济合作、=
3545;口支援工作。拟订ࡴ=
4;审批全县境外承包工&=
#31243;、劳务合作、设计=
672;询项目的中长期规划=
;及实施;负责指导全=
21439;外派劳务人员培训ʍ=
07;管理全县接受外国政=
府和国际组织对全县=
0340;无偿援助及捐赠工߯=
6;。管理和使用有关对&=
#22806;贸易经济发展基金=
290;
(11)承担=
0840;县的国际贸易促进ॣ=
7;作职责。邀请和接待&=
#22269;外经贸界人士和代"=
920;团来访;组织经济贸=
;易代表团出国访问与=
32771;察,与有关国际组ń=
55;、区域性组织及各国=
贸促机构和商协会开=
3637;交流与合作;参加੍=
7;关国际组织及其活动&=
#65307;收集、整理、传递=
644;发布经贸信息;为会=
;员企业和其他企业提=
20379;服务;促进内地与Ɖ=
21;港、澳门特别行政区=
,祖国大陆与台湾地=
1306;的经贸交流,为内ࢸ=
0;同香港、澳门特别行&=
#25919;区和台湾地区工商=
028;之间的交流与合作提=
;供服务。
(12)承办=
1439;政府交办的其它相ࠥ=
1;工作。
(=
20108;)机构设置。本单位=
1253;含局机关和3个事业=
1333;位,内设科室6个。行=
5919;编制9名,机=
0851;工勤编制1名。事=
9994;单位3个,编=
1046;14人。实=
6377;行政人员15人,机=
0851;工勤人员2人,事=
9994;单位10人,退=
0241;人员56人。
(=
19977;)单位构成。从预算=
1333;位构成看,没有纳ࠣ=
7;本部门2018年度决=
1639;编制的二级预算单߮=
1;。
(=
22235;)机构改革情况。按照重=
4198;市机构改革方案要=
4;,2018年本部=
8376;不涉及机构改革。
二、部门决算情=
;况说明
(Ç=
68;)收入支出决算总体=
情况说明。
1.总=
20307;情况。本=
37096;门2018年度收入总计4031.91万元,支出总计<=
/span>2290.24万元。收入较上&=
#24180;决算数增加110.08万元、增加2.8%,主要原因是电&=
#23376;商务发展项目收入=
686;加。本部分的收入总=
;计包括收入合计、用=
20107;业基金弥补收支差Ɔ=
69;、年初结转和结余,=
支出总计包括本年支=
0986;合计、结余分配、ॲ=
0;末结转和结余。
2.收=
20837;情况。本=
37096;门2018年度收入合计4031.91万元,较上年决&=
#31639;数增加110.08万元、增加2.8%,主要原因是电&=
#23376;商务发展项目收入=
686;加。其中:财政拨款=
;收入4031.91万元,占100%;=
27492;外,年初结转和结Ë=
13;2113.60万元。
3.支=
20986;情况。本=
37096;门2018年度支出合计2290.24万元,较上年决&=
#31639;数增加743.24万元,增长48.04%,主要原因是电&=
#23376;商务示范县建设支=
986;增加。其中:基本支=
;出647.71万元,占28.28%;=
39033;目支出1642.53万元,占71.72%。=
span>
4.结=
36716;结余情况。本=
37096;门2018年度年末结转和&=
#32467;余1741.66万元,较上年决&=
#31639;数减少633.17万元,下降26.66%,主要原因是结&=
#36716;结余资金中电子商=
153;项目支出加大。
(É=
08;)财政拨款收入支出=
决算总体情况说明。
1.收=
20837;情况。本=
37096;门2018年度财政拨款收&=
#20837;1918.31万元,较上年决&=
#31639;数减少266.45万元,下降12.19%。主要原因是项&=
#30446;支出减少,故财政'=
033;目资金拨款减少。较=
;年初预算数增加1453.14万元,增长312.39%。主要原因是年&=
#20013;追加安排电子商务=
823;数据平台建设资金=
400万元,招商引资&=
#39033;目资金189.21万元,冷链物流&=
#39033;目资金480万元,维修费20万元,市场体系&=
#24314;设资金40万元,军粮供应&=
#32593;点建设资金30万元,以及其他&=
#22522;本支出调整预算资%=
329;。此外,年初财政拨=
;款结转和结余2113.60万元。
2.支=
20986;情况。本=
37096;门2018年度财政拨款支&=
#20986;2290.24万元,较上年增&=
#21152;743.24万元,增长48.04%,主要原因是电&=
#23376;商务示范县建设支=
986;增加。较年初预算数=
;增加1824.72万元,增长392.24%。主要原因是项&=
#30446;支出增加。
3.结=
36716;结余情况。本=
37096;门2018年度年末财政拨&=
#27454;结转和结余1741.66万元,较上年决&=
#31639;数减少371.94万元,下降17.60%,主要原因是电&=
#23376;商务项目支出加大A=
292;结转结余资金减少。=
;
4.比=
36739;情况。本=
37096;门2018年度财政拨款支&=
#20986;主要用于以下几个=
041;面:
(=
span>1)一般公共服务&=
#25903;出556.19万元,占28.99%,=
36739;年初预算数增加91.02万元,增长19.57%,主要原因是职工工=
6164;正常增长,相应支࠲=
6;增加,以及人员变动&=
#25903;出增加 。=
span>
(=
span>2)社会保障与就&=
#19994;支出193.82万元,占8.46%,=
36739;年初预算数增加79.28万元,增长69.22%,主要原因是人&=
#21592;增加相应支出增加=
290;
(=
span>3)医疗卫生与计&=
#21010;生育支出31.03万元,占1.35%,=
36739;年初预算数增加2.51万元,增长8.8%,主要原因是人&=
#21592;增加相应支出增加=
290;
(=
span>4)商业服务业等&=
#25903;出1281.67万元,占55.96%,=
36739;年初预算数增加1281.67万元,主要原因&=
#26159;年中追加项目预算A=
292;支出增加。
(=
span>5)住房保障支出<=
/span>31.53万元,占1.38%,=
36739;年初预算数增加6.44万元,增长25.67%,主要原因是人&=
#21592;增加相应支出增加=
290;
(=
span>6)粮油储备物资&=
#25903;出6万元,占0.26%,=
36739;年初预算数减少1万元,下降14.28%,主要原因是按&=
#29031;补助标准,实际粮=
833;储备支出6万元。
(Ç=
77;)一般公共预算财政=
拨款基本支出决算情=
0917;说明。
本=
37096;门2018年度一般公共财&=
#25919;拨款基本支出647.71万元。其中:人&=
#21592;经费577.98万元,较上年决&=
#31639;数增加121.77万元,增长26.64%,主要原因是人&=
#21592;增加相应支出增加=
290;人员经费用途主要包=
;括基本工资、津贴补=
36148;、奖金、社会保障Ņ=
64;费、住房公积金等。=
公用经费69.73万元,较上年决&=
#31639;数增加1.11万元,增长1.62%。公用经费用途&=
#20027;要包括办公费、印=
047;费、咨询费、手续费=
;等。
&n=
bsp;
(Ç=
77;)政府性基金预算收=
支决算情况说明。
2018年度无政府性基&=
#37329;预算财政拨款收支=
290;
三、“三=
20844;”经费情况说明=
(Ç=
68;)“=
三公”经费支出总体情况=
5828;明。
2018年度本部门“三公”经=
36153;支出共计18.78万元,较年初预&=
#31639;数减少20.34万元,下降52%,主要原因是认&=
#30495;贯彻落实中央八项#=
268;定精神和厉行节约要=
;求,按照只减不增的=
35201;求从严控制三公经ũ=
53;,全年实际支出较预=
算均有所下降。较上=
4180;支出数增加0.58万元,增长3.17%,主要原因是2018年我县招商引资&=
#21147;度加大,外出招商=
425;数增多,接待投资考=
;察客人增多,相应接=
24453;费用支出增加。
(É=
08;)“=
三公”经费分项支出情况=
2290;
2018年度本部门因公&=
#20986;国(境)费用0万元,公务车购&=
#32622;费0万元,公务车运&=
#34892;维护费8.16万元,主要用于&=
#24066;内因公出行、下乡=
994;务检查等工作所需车=
;辆的燃料费、维修费=
12289;过桥过路费、保险ũ=
53;等。费用支出较年初=
预算数减少8.37万元,下降102.57%,主要原因是严&=
#26684;控制公车使用。较=
978;年支出数减少0.73万元,下降8.22%,主要原因是出&=
#34892;次数减少开支减少=
290;
公=
21153;接待费10.63万元,主要用于&=
#25509;待招商引资考察客=
830;支出,市级相关部门=
;检查指导工作发生的=
25509;待支出,以及开展Ú=
30;务活动、招商节展会=
活动的接待支出。费=
9992;支出较年初预算数=
3;少11.96万元,下降52.94%,主要原因是严&=
#26684;控制公务接待标准=
644;接待对象。较上年支=
;出数减少0.73万元,下降8.22%,主要原因是强&=
#21270;公务接待支出管理A=
292;严格遵守公务接待开=
;支范围和开支标准,=
20005;格控制陪餐人数,ë=
45;应由接待对象承担的=
费用一律由接待对象=
3258;行支付。
(Ç=
77;)“=
三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公&=
#20986;国(境)共计0个团组,0人=
65307;公务用车购置0辆,公务车保有&=
#37327;为1辆;国内公务接&=
#24453;200批次1180人=
65292;其中:国内外事接ô=
53;0批次,0人=
65307;国(境)外公务接ô=
53;0批次,0人=
12290;2018年本部门人均接&=
#24453;费90元,车均购置费<=
/span>0万元,车均维护&=
#36153;8.16万元。
四、其他需要说=
;明的事项
(Ç=
68;)机关运行经费情况=
说明。2018年度本部门机关&=
#36816;行经费支出69.73万元,机关运行&=
#32463;费主要用于开支办=
844;费、公务车运行维护=
;费、公务接待费、印=
21047;费、差旅费、其他Ú=
30;品和服务支出等。机=
关运行经费较上年决=
1639;数减少31.54万元,降低31.15%,主要原因是认&=
#30495;落实八项规定,减=
569;各项费用开支。
(二)国有资产占=
9992;情况说明。截至2018年12月31日,本=
7096;门共有车辆1辆,其=
0013;,副部(省)级及ߣ=
7;上领导用车0辆、主=
5201;领导干部用车0辆、机=
5201;通信用车0辆、应=
4613;保障用车1辆、执=
7861;执勤用车0辆,特=
1181;专业技术用车0辆,离=
6864;休干部用车0辆,其=
0182;用车0辆。单=
0215;50万元以=
9978;通用设备0台(套=
5289;,单价100万元以=
9978;专用设备0台(套=
5289;。
(Ç=
77;)政府采购支出情况=
说明。2018年度本部门政府&=
#37319;购支出总额719万元,其中:政&=
#24220;采购货物支出0万元、政府采购&=
#24037;程支出0万元、政府采购&=
#26381;务支出719万元。主要用于&=
#37319;购电子商务发展及=
005;商扶贫项目相关服务=
;。
五、预算绩效管=
;理情况说明
我=
21333;位没有开展预算绩效ť=
80;价工作
六、专业名词解=
;释
(Ç=
68;)财政拨款收入:<=
/span>指=
26412;年度从本级财政部ſ=
76;取得的财政拨款,包=
括一般公共预算财政=
5320;款和政府性基金预=
9;财政拨款。
(É=
08;)事业收入:指=
20107;业单位开展专业业Ó=
53;活动及其辅助活动取=
得的收入;事业单位=
5910;到的财政专户实际੬=
0;拨的教育收费等资金&=
#22312;此反映。
(Ç=
77;)经营收入:指=
20107;业单位在专业业务ė=
63;动及其辅助活动之外=
开展非独立核算经营=
7963;动取得的收入。
(Þ=
35;)其他收入:指=
21333;位取得的除“财政拨款收入”、“事=
19994;收入”、“经=
33829;收入”等以外的收入,&=
#21253;括未纳入财政预算=
110;财政专户管理的投资=
;收益、银行存款利息=
25910;入、租金收入、捐ũ=
92;收入,现金盘盈收入=
、存货盘盈收入、收=
2238;已核销的应收及预ߢ=
4;款项、无法偿付的应&=
#20184;及预收款项等。各=
333;位从本级财政部门以=
;外的同级单位取得的=
32463;费、从非本级财政Ų=
96;门取得的经费,以及=
行政单位收到的财政=
9987;户管理资金填列在ੑ=
2;项内。
(É=
16;)用事业基金弥补收=
支差额:指=
20107;业单位在当年的“财政拨款收入”、“事=
19994;收入”、“经=
33829;收入”、“其=
20182;收入”等不足以安排当&=
#24180;支出的情况下,使=
992;以前年度积累的事业=
;基金(事业单位当年=
25910;支相抵后按国家规ê=
50;提取、用于弥补以后=
年度收支差额的基金=
5289;弥补本年度收支缺ࡣ=
5;的资金。
(Ð=
45;)年初结转和结余:=
指=
21333;位上年结转本年使ī=
92;的基本支出结转、项=
目支出结转和结余、=
2463;营结余。不包括事ߏ=
4;单位净资产项下的事&=
#19994;基金和专用基金。
(Ç=
71;)结余分配:指=
21333;位当年结余的分配÷=
73;况。根据《关于事业=
单位提取专用基金比=
0363;问题的通知》(财ਢ=
5;[2012]32号)规定,事业&=
#21333;位职工福利基金的=
552;取比例,在单位年度=
;非财政拨款结余的
(Ð=
43;)年末结转和结余:=
指=
21333;位结转下年的基本ă=
03;出结转、项目支出结=
转和结余、经营结余=
2290;不包括事业单位净ภ=
4;产项下的事业基金和&=
#19987;用基金。
(È=
61;)基本支出:指=
20026;保障机构正常运转z=
89;完成日常工作任务而=
发生的人员经费和公=
9992;经费。其中:人员ಮ=
3;费指政府收支分类经&=
#27982;科目中的“工资福利支出”和“对=
20010;人和家庭的补助”;公用经费指政&=
#24220;收支分类经济科目=
013;除“工资福利支出”和“对=
20010;人和家庭的补助”外的其他支出。<=
/span>
(Õ=
13;)项目支出:指=
22312;基本支出之外为完û=
04;特定行政任务和事业=
发展目标所发生的支=
0986;。
(Õ=
13;一)经营支出:指=
20107;业单位在专业业务ė=
63;动及其辅助活动之外=
开展非独立核算经营=
7963;动发生的支出。
(Õ=
13;二)“=
三公”经费:指用一般公共预&=
#31639;财政拨款安排的因=
844;出国(境)费、公务=
;用车购置及运行维护=
36153;、公务接待费。其È=
13;,因公出国(境)费=
反映单位公务出国(=
2659;)的国际旅费、国ࣨ=
6;城市间交通费、住宿&=
#36153;、伙食费、培训费=
289;公杂费等支出;公务=
;用车购置费反映单位=
20844;务用车购置支出(×=
47;车辆购置税);公务=
用车运行维护费反映=
1333;位按规定保留的公ࡃ=
3;用车燃料费、维修费&=
#12289;过路过桥费、保险$=
153;、安全奖励费用等支=
;出;公务接待费反映=
21333;位按规定开支的各ľ=
67;公务接待(含外宾接=
待)支出。
(Õ=
13;三)机关运行经费:=
为=
20445;障行政单位(含参Ģ=
31;公务员法管理的事业=
单位)运行用于购买=
6135;物和服务等的各项ࠤ=
4;用经费,包括办公及&=
#21360;刷费、邮电费、差=
053;费、会议费、福利费=
;、日常维护费、专用=
26448;料及一般设备购置ũ=
53;、办公用房水电费、=
办公用房取暖费、办=
0844;用房物业管理费、ࠤ=
4;务用车运行维护费以&=
#21450;其他费用。
(Õ=
13;四)工资福利支出(=
支出经济分类科目类=
2423;):反=
26144;单位开支的在职职ð=
37;和编制外长期聘用人=
员的各类劳动报酬,=
0197;及为上述人员缴纳=
0;各项社会保险费等。<=
/span>
(Õ=
13;五)商品和服务支出=
(支出经济分类科目=
1867;级):反=
26144;单位购买商品和服Ó=
53;的支出(不包括用于=
购置固定资产的支出=
2289;战略性和应急储备ਞ=
3;出)。
(Õ=
13;六)对个人和家庭的=
补助(支出经济分类=
1185;目类级):反=
26144;用于对个人和家庭į=
40;补助支出。
(Õ=
13;七)其他资本性支出=
(支出经济分类科目=
1867;级):反=
26144;非各级发展与改革Ų=
96;门集中安排的用于购=
置固定资产、战略性=
1644;应急性储备、土地ࡴ=
4;无形资产,以及构建&=
#22522;础设施、大型修缮=
644;财政支持企业更新改=
;造所发生的支出。
七、决算公开联=
;系方式及信息反馈渠=
36947;
本=
21333;位决算公开信息反Ɖ=
04;和联系方式:023-59222911