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    重庆市城口县葛&= #22478;街道办事处

    2018年度街道决算情&= #20917;说明

     

       一、街道基本&#= 24773;况

    (一) = 844;能职责。

    1.在县委、县ă= 19;府的领导下,贯彻执= 行党和国家各项方针= 2289;政策、法律、法规ᦂ= 7;负责辖区内的地区性&= #12289;群众性、公益性、= 038;会性工作。

    2.负责精神文ą= 26;建设工作,积极组织= 以提高市民素质为目= 0340;的活动,树立文明ਫ= 2;风。

    3.按照职责范Þ= 60;,做好辖区范围内的= 建设、环境卫生、园= 6519;绿化、环境保护、०= 6;政、规划、房地产等&= #30417;督、管理、服务工= 316;。

    4.负责辖区内į= 40;维护稳定工作及社会= 治安综合治理工作,= 0381;照有关政策规定做ࣲ= 9;出租屋和外来人口的&= #31649;理工作;负责民事#= 843;解,法律服务工作,= ;维护居民的合法权益&#= 12290;

    5.负责社区建ť= 74;和管理,指导开展社= 区服务工作,大力兴= 1150;社会福利事业,发ࡄ= 0;和组织社区成员开展&= #21508;类社区公益活动;$= 127;责民兵、兵役、拥军= ;优属、优抚安置、社&#= 20250;救济、社会福利、Ķ= 38;区文化、科普、体育= 、教育、旅游等工作= 2290;

    6.发展街道和Ķ= 38;区、村级经济,管理= 街道国有资产和集体= 6164;产,为街道、社区ӌ= 9;行政村经济组织提供&= #20154;才、科技、信息和= 854;他服务,以经济、法= ;律和必要的行政手段&#= 65292;推动街道、社区、Ĉ= 49;级经济发展和维护市= 场秩序。

    7.负责计划生ʼn= 46;、劳动就业、安全生= 产监督、初级卫生保= 0581;、侨务和婚姻登记ӌ= 9;调解等工作;尊重少&= #25968;民族的风俗习惯,= 445;障少数民族的权益。= ;

    8.指导和帮助ì= 21;(村)民委员会搞好= 组织建设和制度建设= 5292;发挥居(村)民委࡯= 2;会的群众自治作用。<= span lang=3DEN-US>

    9.配合有关部ſ= 76;做好防汛、防风、防= 火、防震、抢险和救= 8798;工作。

    10.向县人民政ò= 20;反映群众的意见和要= 求,办理人民群众的= 6469;信来访事项。

    11.承办县委、Ö= 39;政府交办的其他工作= 。

      (二)= 426;构设置。

    1.机构情况:本单Ë= 01;属行政单位,内设7个机构:党工ࣻ= 6;办、街道办事处、人&= #22823;办、财政所、农业= 381;务中心、文化服务中= ;心、社保所。

    2.人员情况:编制ă= 68;61(其中&#= 65306;行政32人,事业29= ) ,截止2018年1231日在&= #32844;人数56人(其中:行ă= 19;30人,事业26= 人)。

      (三)= 333;位构成。无。

      (四)= 426;构改革情况。无。

      二、部门决算&#= 24773;况说明

      (一)= 910;入支出决算总体情况= ;说明。

      1.<= /span>总体情= 917;。我街道2018年度收入总计2,858.60万元,支出总= ;计2,858.60万元。收支较= ;上年决算数增加775.73万元、增长37.24%,主要原因是&= #22686;加了项目资金的投= 837;。

      2.<= /span>收入情= 917;。我街道2018年度收入合计2,858.60万元,较上年= ;决算增加775.73万元,增长37.24%,主要原因是&= #22686;加了项目资金的投= 837;。其中:财政拨款收= ;入2,858.60万元,占100.00%

      3.<= /span>支出情= 917;。我街道2018年度支出合计2,858.60万元,较上年= ;决算数增加775.73万元,增长37.24%,主要原因是&= #22686;加了项目资金的投= 837;。其中:基本支出1,249.98万元,占43.73%;项目支出1,608.61万元,占56.27%

      4.结转结= 313;情况。我街道2018年度年末结转= 1644;结余0.00万元,较上年= 0915;算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是ঈ= 3;年预算全部实现了支&= #20986;。

      (二)$= 130;政拨款收入支出决算= ;总体情况说明。

      1.<= /span>收入情= 917;。我街道2018年度财政拨款= 5910;入2,858.60万元,较上年= ;决算数增加775.73万元,增长37.24%。主要原因是&= #22686;加了项目资金的投= 837;。较年初预算数增加= ;2,010.08万元,增长236.89%。主要原因是= 追加项目预算。此外= 5292;年初财政拨款结转ࡴ= 4;结余0.00万元。=

      2.<= /span>支出情= 917;。我街道2018年度财政拨款= 5903;出2,858.60万元,较上年= ;决算数增加775.73万元,增长37.24%。主要原因是&= #22686;加了项目资金的投= 837;。较年初预算数增加= ;2,010.08万元,增长236.89%。主要原因是= 追加项目预算。

      3.<= /span>结转结= 313;情况。我街道2018年度年末财政= 5320;款结转和结余0.00万元,较上年= 0915;算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是ঈ= 3;年预算全部实现了支&= #20986;。

      4.<= /span>比较情= 917;。我街道2018年度财政拨款= 5903;出主要用于以下几ߑ= 0;方面:

      1)一般公共服ࡃ= 3;支出608.70万元,占21.29%,较年初预算数= 686;加292.86万元,增长92.72%,主要原因是&= #27491;常调资、晋级及政= 220;的商品和服务支出物= ;价上涨等。

      2)文化体育与ߩ= 6;媒支出37.37万元,占1.31%,较年初预算数ࣜ= 6;加13.58万元,增长57.08%,主要原因是&= #20154;员的增加及调资。

      3)社会保障与स= 1;业支出588.77万元,占20.60%,较年初预算数= 686;加284.85万元,增长93.73%,主要原因是&= #20154;员增资、清算以前= 180;度的养老和职业年金= ;。

      4)医疗卫生与෶= 5;划生育支出69.32万元,占2.42%,较年初预算数ࣜ= 6;加30.43万元,增长78.25%,主要原因是&= #22686;人增资及职工体检 = 290;

      5)节能环保支࠲= 6;160.00万元,占5.60%,较年初预算数â= 86;加160.00万元,增长0.00%,主要原因是&#= 22686;加了城周生态环境Ė= 35;理项目。

      6)城乡社区支࠲= 6;988.84万元,占34.59%,较年初预算数= 686;加988.84万元,增长0.00%,主要原因是&#= 22686;加了城市社区服务È= 13;心建设项目。

      7)农林水支出332.92万元,占11.65%,较年初预算数= 686;加213.70万元,增长179.25%,主要原因是= 对农业支出保ü= 52;工作经费的增加。

      19)住房保障支Ñ= 86;72.68万元,占2.54%,较年初预算数ࣜ= 6;加28.22万元,增长63.47%,主要原因是<= span style=3D'color:black'>增人增资。

      (三)= 968;般公共预算财政拨款= ;基本支出决算情况说&#= 26126;。

    我街道2018= 4180;度一般公共财政拨હ= 4;基本支出1,249.98万元。其中:= ;人员经费1,098.44万元,较上年= ;决算数增加179.10万元,增长19.48%,主要原因是&= #27491;常调资、晋级及政= 220;的商品和服务支出物= ;价上涨等。人员经费&#= 29992;途主要包括基本工ũ= 64;、津贴补贴、奖金、= 社会保障缴费等。公= 9992;经费151.55万Ð= 03;,较上年决算数减少= 58.87万元,下降27.98%,主要原因是&= #21385;行节俭。公用经费= 992;途主要包括包括办公费、Õ= 60;刷费、手续费、会议= 费、公务用车运行维= 5252;费、水费、电费、।= 6;旅费、租赁费、公务&= #25509;待费等。

      (四)= 919;府性基金预算收支决= ;算情况说明。

    我街道2018年度政府性基= 7329;预算财政拨款年初ಮ= 7;转结余0.00万元,年末结= 6716;结余0.00万元。本年收= 0837;0.00万元,较上年= 0915;算数减少100.00万元,下降100.00%,主要原因是= 2018年度无政府性= 2522;金预算财政拨款收ਞ= 3;。本年支出0.00万元,较上年= 0915;算数减少100.00万元,下降100.00%,主要原因是= 2018年度无政府性= 2522;金预算财政拨款收ਞ= 3;。

      三、三公经费情况说明

      (一)三公经费支= 986;总体情况说明。<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8= '>

     2018年度= 105;街道“三公”经费支&= #20986;共计25.94万元,较年初&#= 39044;算数减少0.06万元,下降0.23%,主要原因是减少了公务用ů= 10;的数量。较上年支&= #20986;数减少12.86万元,下降33.14%,主要原因是&= #65306;一是我街道今ñ= 80;实施公车改革,减少= 了公务用车的数量,= 1516;时严格落实公车使ஷ= 2;规定,严禁公车私用&= #65292;公车运行维护成本= 823;幅下降。二是强化公= ;务接待支出管理,严&#= 26684;遵守公务接待开支ŏ= 39;围和开支标准,严格= 控制陪餐人数,对应= 0001;接待对象承担的费ஷ= 2;一律由接待对象自行&= #25903;付,公务接待费大= 133;下降。

      (二)三公经费分'= 033;支出情况。

    2018年度我街道因公出Þ= 69;(境)费用0.00万元,费用支= 0986;较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出ਤ= 8;增加0.00万元,增长0.00%。我街道2018年度未发生以= 9978;支出

    公务车购置费0.00万元,费用支= 0986;较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出ਤ= 8;增加0.00万元,增长0.00%。我街道2018年度未购置车= 6742;。

    公务车运行维护费0.00万元,主要用= 0110;机要文件交换z= 89;市内因公出行、财政= 业务检查等工作所需= 6710;辆的燃料费、维修ฟ= 3;、过桥过路费、保险&= #36153;等。费用支出较ñ= 80;初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是๗= 0;辆于20188月申= 请报废。较上年支出= 5968;减少8.02万元,下降100.00%,主要原因是$= 710;辆于20188月申= 请报废。

    公务接待费25.94万元,主要用&#= 20110;接待各级部门检查ý= 51;导工作发生的接待支= 出。费用支出较年= 021;预算数减少0.06万元,下降0.23%,主要原因是强化公务接待ă= 03;出管理,严格遵守公= 务接待开支范围和开= 5903;标准,严格控制陪ཎ= 4;人数,对应由接待对&= #35937;承担的费用一律由= 509;待对象自行支付,公= ;务接待费大幅下降。较上年支出数减少4.84万元,下降15.72%,主要原因是严格按照要求ÿ= 11;制公务接待经费的支= 出。

      (三)三公经费实= 289;量情况。

    2018年度我街道因公出Þ= 69;(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保੍= 7;量为0辆;国内公务৶= 9;待370批次3,706É= 54;,其中:国内外事接= 待0批次,0= 0154;;国(境)外公务৶= 9;待0批次,0= 0154;。2018年我街道人均= 5509;待费70.00元,车均购置&#= 36153;0.00万元,车均维= 5252;费0.00万元。=

      四、其他需要&#= 35828;明的事项

      (一)= 426;关运行经费情况说明= ;。2018年度我街道机关&= #36816;行经费支出119.45万元,机关运&= #34892;经费主要用于开支办公费、手续ũ= 53;、水费、电费、培训= 费、劳务费、公务车= 6816;行维护费等。机关= ;运行经费较上年决算&#= 25968;减少88.10万元,下降42.45%,主要原因是&= #21385;行节俭。

      (二)= 269;有资产占用情况说明= ;。截至20181231日,我街道共ć= 77;车辆0辆,其中,副๽= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆,特种专业৙= 6;术用车0辆,离退休干๽= 6;用车0辆,其他用车0辆,单价50<= /span>万元以上通用设备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。

      (三)= 919;府采购支出情况说明= ;。2018年度我街道政府&= #37319;购支出总额61.60万元,其中:&#= 25919;府采购货物支出16.26万元、政府采&#= 36141;工程支出0.00万元、政府采= 6141;服务支出45.34万元。授予中&#= 23567;企业合同金额0万元,占政府ຓ= 9;购支出总额的0%,其中:授予ë= 67;微企业合同金额0万元,占政府ຓ= 9;购支出总额的0%。主要用于采ũ= 41;主要用于采购Ó= 50;公桌椅、空调、打印= 机、电脑等固定资产= 2290;

    五、预算绩效&#= 31649;理情况说明

      (一)'= 044;算绩效管理工作开展= ;情况。无。

       (二)绩效目&#= 26631;自评结果。无。

       绩效目标自评具体÷= 73;况见下表:无。

      (三)以部门&#= 20026;主体开展的绩效评Ê= 15;结果。无。 

      (四)= 197;市财政局为主体开展= ;的重点绩效评价结果&#= 12290;无。

      六、专业名词&#= 35299;释

       (一)财政拨&#= 27454;收入:指本年度从本级ũ= 30;政部门取得的财政拨= 款,包括一般公共预= 1639;财政拨款和政府性࣌= 2;金预算财政拨款。

      (二)= 854;他收入:指单位取得的除̶= 0;财政拨款收入”、“= 0107;业收入”、“经营收= 入”等以外的收入,= 253;括未纳入财政预算或= ;财政专户管理的投资&#= 25910;益、银行存款利息ă= 10;入、租金收入、捐赠= 收入,现金盘盈收入= 2289;存货盘盈收入、收ࢯ= 8;已核销的应收及预付&= #27454;项、无法偿付的应= 184;及预收款项等。各单= ;位从本级财政部门以&#= 22806;的同级单位取得的ń= 63;费、从非本级财政部= 门取得的经费,以及= 4892;政单位收到的财政ߎ= 7;户管理资金填列在本&= #39033;内。

        (三)= 180;初结转和结余:指单位上年结转Ĉ= 12;年使用的基本支出结= 转、项目支出结转和= 2467;余、经营结余。不ࡍ= 3;括事业单位净资产项&= #19979;的事业基金和专用= 522;金。

      (四) = 467;余分配:指单位当年结余į= 40;分配情况。根据《关= 于事业单位提取专用= 2522;金比例问题的通知Ӎ= 9;(财教[2012]32号)规定,事= ;业单位职工福利基金&#= 30340;提取比例,在单位ñ= 80;度非财政拨款结余的= 40%以内确定,国= 478;另有规定的从其规定= ;。

      (五)= 180;末结转和结余:指单位结转下年į= 40;基本支出结转、项目= 支出结转和结余、经= 3829;结余。不包括事业ࡕ= 3;位净资产项下的事业&= #22522;金和专用基金。

      (六)= 522;本支出:指为保障机构正ñ= 20;运转、完成日常工作= 任务而发生的人员经= 6153;和公用经费。其中ᦂ= 6;人员经费指政府收支&= #20998;类经济科目中的“ð= 37;资福利支出”和“对&#= 20010;人和家庭的补助”ᦂ= 7;公用经费指政府收支&= #20998;类经济科目中除“ð= 37;资福利支出”和“对&#= 20010;人和家庭的补助”ࣨ= 6;的其他支出。

      (七)'= 033;目支出:指在基本支出之ä= 06;为完成特定行政任务= 和事业发展目标所发= 9983;的支出。

      (八)三公经费:指用一般公共预ļ= 39;财政拨款安排的因公= 出国(境)费、公务= 9992;车购置及运行维护ฟ= 3;、公务接待费。其中&= #65292;因公出国(境)费= 453;映单位公务出国(境= ;)的国际旅费、国外&#= 22478;市间交通费、住宿ũ= 53;、伙食费、培训费、= 公杂费等支出;公务= 9992;车购置费反映单位ࠤ= 4;务用车购置支出(含&= #36710;辆购置税);公务= 992;车运行维护费反映单= ;位按规定保留的公务&#= 29992;车燃料费、维修费z= 89;过路过桥费、保险费= 、安全奖励费用等支= 0986;;公务接待费反映ࡕ= 3;位按规定开支的各类&= #20844;务接待(含外宾接= 453;)支出。

      (九)= 426;关运行经费:为保障行政单位ʌ= 88;含参照公务员法管理= 的事业单位)运行用= 0110;购买货物和服务等௚= 0;各项公用经费,包括&= #21150;公及印刷费、邮电$= 153;、差旅费、会议费、= ;福利费、日常维护费&#= 12289;专用材料及一般设ã= 91;购置费、办公用房水= 电费、办公用房取暖= 6153;、办公用房物业管ச= 2;费、公务用车运行维&= #25252;费以及其他费用。

      (十)= 037;资福利支出(支出经= ;济分类科目类级):反映单位开支的ß= 12;职职工和编制外长期= 聘用人员的各类劳动= 5253;酬,以及为上述人࡯= 2;缴纳的各项社会保险&= #36153;等。

      (十一A= 289;商品和服务支出(支= ;出经济分类科目类级&#= 65289;:反映单位购买商Ø= 97;和服务的支出(不包= 括用于购置固定资产= 0340;支出、战略性和应ঝ= 3;储备支出)。

      (十二A= 289;对个人和家庭的补助= ;(支出经济分类科目&#= 31867;级):反映用于对个人Ø= 44;家庭的补助支出。<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8= '>

      (十三A= 289;其他资本性支出(支= ;出经济分类科目类级&#= 65289;:反映非各级发展Ç= 82;改革部门集中安排的= 用于购置固定资产、= 5112;略性和应急性储备ӌ= 9;土地和无形资产,以&= #21450;构建基础设施、大= 411;修缮和财政支持企业= ;更新改造所发生的支&#= 20986;。

      七、决算公开&#= 32852;系方式及信息反馈ę= 92;道

      我街$= 947;决算公开信息反馈和= ;联系方式:023-59223906

     

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