MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D5616C.B693A7F0" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D5616C.B693A7F0 Content-locations: file:///C:/35DBA125/file6085.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
重庆市城口县葛&=
#22478;街道办事处
2018年度街道决算情&=
#20917;说明
一、街道基本=
24773;况
(一) =
844;能职责。
1.在县委、县ă=
19;府的领导下,贯彻执=
行党和国家各项方针=
2289;政策、法律、法规ᦂ=
7;负责辖区内的地区性&=
#12289;群众性、公益性、=
038;会性工作。
2.负责精神文ą=
26;建设工作,积极组织=
以提高市民素质为目=
0340;的活动,树立文明ਫ=
2;风。
3.按照职责范Þ=
60;,做好辖区范围内的=
建设、环境卫生、园=
6519;绿化、环境保护、०=
6;政、规划、房地产等&=
#30417;督、管理、服务工=
316;。
4.负责辖区内į=
40;维护稳定工作及社会=
治安综合治理工作,=
0381;照有关政策规定做ࣲ=
9;出租屋和外来人口的&=
#31649;理工作;负责民事#=
843;解,法律服务工作,=
;维护居民的合法权益=
12290;
5.负责社区建ť=
74;和管理,指导开展社=
区服务工作,大力兴=
1150;社会福利事业,发ࡄ=
0;和组织社区成员开展&=
#21508;类社区公益活动;$=
127;责民兵、兵役、拥军=
;优属、优抚安置、社=
20250;救济、社会福利、Ķ=
38;区文化、科普、体育=
、教育、旅游等工作=
2290;
6.发展街道和Ķ=
38;区、村级经济,管理=
街道国有资产和集体=
6164;产,为街道、社区ӌ=
9;行政村经济组织提供&=
#20154;才、科技、信息和=
854;他服务,以经济、法=
;律和必要的行政手段=
65292;推动街道、社区、Ĉ=
49;级经济发展和维护市=
场秩序。
7.负责计划生ʼn=
46;、劳动就业、安全生=
产监督、初级卫生保=
0581;、侨务和婚姻登记ӌ=
9;调解等工作;尊重少&=
#25968;民族的风俗习惯,=
445;障少数民族的权益。=
;
8.指导和帮助ì=
21;(村)民委员会搞好=
组织建设和制度建设=
5292;发挥居(村)民委=
2;会的群众自治作用。<=
span
lang=3DEN-US>
9.配合有关部ſ=
76;做好防汛、防风、防=
火、防震、抢险和救=
8798;工作。
10.向县人民政ò=
20;反映群众的意见和要=
求,办理人民群众的=
6469;信来访事项。
11.承办县委、Ö=
39;政府交办的其他工作=
。
(二)=
426;构设置。
1.机构情况:本单Ë=
01;属行政单位,内设7个机构:党工ࣻ=
6;办、街道办事处、人&=
#22823;办、财政所、农业=
381;务中心、文化服务中=
;心、社保所。
2.人员情况:编制ă=
68;61人(其中=
65306;行政32人,事业29=
人) ,截止2018年12月31日在&=
#32844;人数56人(其中:行ă=
19;30人,事业26=
人)。
(三)=
333;位构成。无。
(四)=
426;构改革情况。无。
二、部门决算=
24773;况说明
(一)=
910;入支出决算总体情况=
;说明。
1.<=
/span>总体情=
917;。我街道2018年度收入总计
2.<=
/span>收入情=
917;。我街道2018年度收入合计
3.<=
/span>支出情=
917;。我街道2018年度支出合计
4.结转结=
313;情况。我街道2018年度年末结转=
1644;结余0.00万元,较上年=
0915;算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是ঈ=
3;年预算全部实现了支&=
#20986;。
(二)$=
130;政拨款收入支出决算=
;总体情况说明。
1.<=
/span>收入情=
917;。我街道2018年度财政拨款=
5910;入2,858.60万元,较上年=
;决算数增加775.73万元,增长37.24%。主要原因是&=
#22686;加了项目资金的投=
837;。较年初预算数增加=
;2,010.08万元,增长236.89%。主要原因是=
追加项目预算。此外=
5292;年初财政拨款结转ࡴ=
4;结余0.00万元。
2.<=
/span>支出情=
917;。我街道2018年度财政拨款=
5903;出2,858.60万元,较上年=
;决算数增加775.73万元,增长37.24%。主要原因是&=
#22686;加了项目资金的投=
837;。较年初预算数增加=
;2,010.08万元,增长236.89%。主要原因是=
追加项目预算。
3.<=
/span>结转结=
313;情况。我街道2018年度年末财政=
5320;款结转和结余0.00万元,较上年=
0915;算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是ঈ=
3;年预算全部实现了支&=
#20986;。
4.<=
/span>比较情=
917;。我街道2018年度财政拨款=
5903;出主要用于以下几ߑ=
0;方面:
(1)一般公共服ࡃ=
3;支出608.70万元,占21.29%,较年初预算数=
686;加292.86万元,增长92.72%,主要原因是&=
#27491;常调资、晋级及政=
220;的商品和服务支出物=
;价上涨等。
(2)文化体育与ߩ=
6;媒支出37.37万元,占1.31%,较年初预算数ࣜ=
6;加13.58万元,增长57.08%,主要原因是&=
#20154;员的增加及调资。
(3)社会保障与स=
1;业支出588.77万元,占20.60%,较年初预算数=
686;加284.85万元,增长93.73%,主要原因是&=
#20154;员增资、清算以前=
180;度的养老和职业年金=
;。
(4)医疗卫生与=
5;划生育支出69.32万元,占2.42%,较年初预算数ࣜ=
6;加30.43万元,增长78.25%,主要原因是&=
#22686;人增资及职工体检=
290;
(5)节能环保支࠲=
6;160.00万元,占5.60%,较年初预算数â=
86;加160.00万元,增长0.00%,主要原因是=
22686;加了城周生态环境Ė=
35;理项目。
(6)城乡社区支࠲=
6;988.84万元,占34.59%,较年初预算数=
686;加988.84万元,增长0.00%,主要原因是=
22686;加了城市社区服务È=
13;心建设项目。
(7)农林水支出332.92万元,占11.65%,较年初预算数=
686;加213.70万元,增长179.25%,主要原因是=
对农业支出保ü=
52;工作经费的增加。
(19)住房保障支Ñ=
86;72.68万元,占2.54%,较年初预算数ࣜ=
6;加28.22万元,增长63.47%,主要原因是<=
span
style=3D'color:black'>增人增资。
(三)=
968;般公共预算财政拨款=
;基本支出决算情况说=
26126;。
我街道2018=
4180;度一般公共财政拨હ=
4;基本支出1,249.98万元。其中:=
;人员经费1,098.44万元,较上年=
;决算数增加179.10万元,增长19.48%,主要原因是&=
#27491;常调资、晋级及政=
220;的商品和服务支出物=
;价上涨等。人员经费=
29992;途主要包括基本工ũ=
64;、津贴补贴、奖金、=
社会保障缴费等。公=
9992;经费151.55万Ð=
03;,较上年决算数减少=
58.87万元,下降27.98%,主要原因是&=
#21385;行节俭。公用经费=
992;途主要包括包括办公费、Õ=
60;刷费、手续费、会议=
费、公务用车运行维=
5252;费、水费、电费、।=
6;旅费、租赁费、公务&=
#25509;待费等。
(四)=
919;府性基金预算收支决=
;算情况说明。
我街道2018年度政府性基=
7329;预算财政拨款年初ಮ=
7;转结余0.00万元,年末结=
6716;结余0.00万元。本年收=
0837;0.00万元,较上年=
0915;算数减少100.00万元,下降100.00%,主要原因是=
2018年度无政府性=
2522;金预算财政拨款收ਞ=
3;。本年支出0.00万元,较上年=
0915;算数减少100.00万元,下降100.00%,主要原因是=
2018年度无政府性=
2522;金预算财政拨款收ਞ=
3;。
三、
(一)“三公”经费支=
986;总体情况说明。<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8=
'>
2018年度=
105;街道“三公”经费支&=
#20986;共计25.94万元,较年初=
39044;算数减少0.06万元,下降0.23%,主要原因是减少了公务用ů=
10;的数量。较上年支&=
#20986;数减少12.86万元,下降33.14%,主要原因是&=
#65306;一是我街道今ñ=
80;实施公车改革,减少=
了公务用车的数量,=
1516;时严格落实公车使ஷ=
2;规定,严禁公车私用&=
#65292;公车运行维护成本=
823;幅下降。二是强化公=
;务接待支出管理,严=
26684;遵守公务接待开支ŏ=
39;围和开支标准,严格=
控制陪餐人数,对应=
0001;接待对象承担的费ஷ=
2;一律由接待对象自行&=
#25903;付,公务接待费大=
133;下降。
(二)“三公”经费分'=
033;支出情况。
2018年度我街道因公出Þ=
69;(境)费用0.00万元,费用支=
0986;较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出ਤ=
8;增加0.00万元,增长0.00%。我街道2018年度未发生以=
9978;支出。
公务车购置费0.00万元,费用支=
0986;较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出ਤ=
8;增加0.00万元,增长0.00%。我街道2018年度未购置车=
6742;。
公务车运行维护费0.00万元,主要用=
0110;机要文件交换z=
89;市内因公出行、财政=
业务检查等工作所需=
6710;辆的燃料费、维修ฟ=
3;、过桥过路费、保险&=
#36153;等。费用支出较ñ=
80;初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是๗=
0;辆于2018年8月申=
请报废。较上年支出=
5968;减少8.02万元,下降100.00%,主要原因是$=
710;辆于2018年8月申=
请报废。
公务接待费25.94万元,主要用=
20110;接待各级部门检查ý=
51;导工作发生的接待支=
出。费用支出较年=
021;预算数减少0.06万元,下降0.23%,主要原因是强化公务接待ă=
03;出管理,严格遵守公=
务接待开支范围和开=
5903;标准,严格控制陪ཎ=
4;人数,对应由接待对&=
#35937;承担的费用一律由=
509;待对象自行支付,公=
;务接待费大幅下降。=
span>较上年支出数减少4.84万元,下降15.72%,主要原因是严格按照要求ÿ=
11;制公务接待经费的支=
出。
(三)“三公”经费实=
289;量情况。
2018年度我街道因公出Þ=
69;(境)共计0个团组,0=
span>人;公务用车购置0辆,公务车保੍=
7;量为0辆;国内公务৶=
9;待370批次3,706É=
54;,其中:国内外事接=
待0批次,0=
0154;;国(境)外公务৶=
9;待0批次,0=
0154;。2018年我街道人均=
5509;待费70.00元,车均购置=
36153;0.00万元,车均维=
5252;费0.00万元。
四、其他需要=
35828;明的事项
(一)=
426;关运行经费情况说明=
;。2018年度我街道机关&=
#36816;行经费支出119.45万元,机关运&=
#34892;经费主要用于开支办公费、手续ũ=
53;、水费、电费、培训=
费、劳务费、公务车=
6816;行维护费等。机关=
;运行经费较上年决算=
25968;减少88.10万元,下降42.45%,主要原因是&=
#21385;行节俭。
(二)=
269;有资产占用情况说明=
;。截至2018年12月31日,我街道共ć=
77;车辆0辆,其中,副=
6;(省)级及以上领导&=
#29992;车0辆、主要领导ॱ=
8;部用车0辆、机要通信ஷ=
2;车0辆、应急保障ஷ=
2;车0辆、执法执勤ஷ=
2;车0辆,特种专业=
6;术用车0辆,离退休干=
6;用车0辆,其他用车0辆,单价50<=
/span>万元以上通用设备0台(套),单ߥ=
5;100万元以上专用#=
774;备0台(套)。
(三)=
919;府采购支出情况说明=
;。2018年度我街道政府&=
#37319;购支出总额61.60万元,其中:=
25919;府采购货物支出16.26万元、政府采=
36141;工程支出0.00万元、政府采=
6141;服务支出45.34万元。授予中=
23567;企业合同金额0万元,占政府ຓ=
9;购支出总额的0%,其中:授予ë=
67;微企业合同金额0万元,占政府ຓ=
9;购支出总额的0%。主要用于采ũ=
41;主要用于采购Ó=
50;公桌椅、空调、打印=
机、电脑等固定资产=
2290;
五、预算绩效=
31649;理情况说明
(一)'=
044;算绩效管理工作开展=
;情况。无。
(二)绩效目=
26631;自评结果。无。
(三)以部门=
20026;主体开展的绩效评Ê=
15;结果。无。 =
span>
(四)=
197;市财政局为主体开展=
;的重点绩效评价结果=
12290;无。
六、专业名词=
35299;释
(二)=
854;他收入:指单位取得的除̶=
0;财政拨款收入”、“=
0107;业收入”、“经营收=
入”等以外的收入,=
253;括未纳入财政预算或=
;财政专户管理的投资=
25910;益、银行存款利息ă=
10;入、租金收入、捐赠=
收入,现金盘盈收入=
2289;存货盘盈收入、收ࢯ=
8;已核销的应收及预付&=
#27454;项、无法偿付的应=
184;及预收款项等。各单=
;位从本级财政部门以=
22806;的同级单位取得的ń=
63;费、从非本级财政部=
门取得的经费,以及=
4892;政单位收到的财政ߎ=
7;户管理资金填列在本&=
#39033;内。
(三)=
180;初结转和结余:指单位上年结转Ĉ=
12;年使用的基本支出结=
转、项目支出结转和=
2467;余、经营结余。不ࡍ=
3;括事业单位净资产项&=
#19979;的事业基金和专用=
522;金。
(四) =
467;余分配:指单位当年结余į=
40;分配情况。根据《关=
于事业单位提取专用=
2522;金比例问题的通知Ӎ=
9;(财教[2012]32号)规定,事=
;业单位职工福利基金=
30340;提取比例,在单位ñ=
80;度非财政拨款结余的=
40%以内确定,国=
478;另有规定的从其规定=
;。
(五)=
180;末结转和结余:指单位结转下年į=
40;基本支出结转、项目=
支出结转和结余、经=
3829;结余。不包括事业ࡕ=
3;位净资产项下的事业&=
#22522;金和专用基金。
(六)=
522;本支出:指为保障机构正ñ=
20;运转、完成日常工作=
任务而发生的人员经=
6153;和公用经费。其中ᦂ=
6;人员经费指政府收支&=
#20998;类经济科目中的“ð=
37;资福利支出”和“对=
20010;人和家庭的补助”ᦂ=
7;公用经费指政府收支&=
#20998;类经济科目中除“ð=
37;资福利支出”和“对=
20010;人和家庭的补助”ࣨ=
6;的其他支出。
(七)'=
033;目支出:指在基本支出之ä=
06;为完成特定行政任务=
和事业发展目标所发=
9983;的支出。
(八)“三公”经费:指用一般公共预ļ=
39;财政拨款安排的因公=
出国(境)费、公务=
9992;车购置及运行维护ฟ=
3;、公务接待费。其中&=
#65292;因公出国(境)费=
453;映单位公务出国(境=
;)的国际旅费、国外=
22478;市间交通费、住宿ũ=
53;、伙食费、培训费、=
公杂费等支出;公务=
9992;车购置费反映单位ࠤ=
4;务用车购置支出(含&=
#36710;辆购置税);公务=
992;车运行维护费反映单=
;位按规定保留的公务=
29992;车燃料费、维修费z=
89;过路过桥费、保险费=
、安全奖励费用等支=
0986;;公务接待费反映ࡕ=
3;位按规定开支的各类&=
#20844;务接待(含外宾接=
453;)支出。
(九)=
426;关运行经费:为保障行政单位ʌ=
88;含参照公务员法管理=
的事业单位)运行用=
0110;购买货物和服务等=
0;各项公用经费,包括&=
#21150;公及印刷费、邮电$=
153;、差旅费、会议费、=
;福利费、日常维护费=
12289;专用材料及一般设ã=
91;购置费、办公用房水=
电费、办公用房取暖=
6153;、办公用房物业管ச=
2;费、公务用车运行维&=
#25252;费以及其他费用。
(十)=
037;资福利支出(支出经=
;济分类科目类级):反映单位开支的ß=
12;职职工和编制外长期=
聘用人员的各类劳动=
5253;酬,以及为上述人=
2;缴纳的各项社会保险&=
#36153;等。
(十一A=
289;商品和服务支出(支=
;出经济分类科目类级=
65289;:反映单位购买商Ø=
97;和服务的支出(不包=
括用于购置固定资产=
0340;支出、战略性和应ঝ=
3;储备支出)。
(十二A=
289;对个人和家庭的补助=
;(支出经济分类科目=
31867;级):反映用于对个人Ø=
44;家庭的补助支出。<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8=
'>
(十三A=
289;其他资本性支出(支=
;出经济分类科目类级=
65289;:反映非各级发展Ç=
82;改革部门集中安排的=
用于购置固定资产、=
5112;略性和应急性储备ӌ=
9;土地和无形资产,以&=
#21450;构建基础设施、大=
411;修缮和财政支持企业=
;更新改造所发生的支=
20986;。
七、决算公开=
32852;系方式及信息反馈ę=
92;道
我街$=
947;决算公开信息反馈和=
;联系方式:023-59223906。